鹿邑县审计局审计结果公告2023年第04号鹿邑县交通运输局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计结果
发布时间: 2023年12月29日 16:00 字体: 大 中 小
根据《中华人民共和国审计法》的规定,鹿邑县审计局自2023年9月11日至2023年11月16日,对县交通运输局2022年度部门预算执行等情况进行了审计。现将审计结果公告如下:
一、县交通运输局基本情况
鹿邑县交通运输局是县人民政府组成部门,主要职能为贯彻执行国家及省市有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策;组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施;承担全县道路、水路运输市场监管责任、全县公路、水路建设市场监管责任、全县水上交通安全监管责任等。县交通运输局机关内设6个职能部门和鹿邑县农村公路管理所、鹿邑县交通运输综合行政执法大队、鹿邑县城市公共客运交通管理办公室等8个事业单位。
鹿邑县交通运输局属一级预算单位。2022年,县财政局批复县交通运输局年初收入预算12437.52万元。支出预算12437.52万元。2022年实际收入8695.09万元,2022年实际支出8335.18万元。
二、审计评价意见
审计结果表明,鹿邑县交通运输局提供的资料基本真实反映了本部门预算执行和其他财政财务收支情况,内部控制制度基本健全有效,会计处理基本符合财经法规的要求,财务报表基本反映了预算执行和其他财政财务收支情况。但审计也发现鹿邑县交通运输局还存在预算编制不规范、应计未计固定资产等问题,需要进一步加以纠正和改进。
三、审计发现的主要问题
(一)新老客运站产权长期未变更。
(二)预算编制不规范。
(三)年初预算项目推进缓慢。
(四)预算绩效目标设定不科学不合理。
(五)擅自降低罚没标准。
(六)所属公司未按规定设置账簿。
(七)固定资产账实不符。
(八)应计未计固定资产。
(九)会计账簿不完整。
(十)使用不规范票据列支各项费用。
(十一)未开展内部审计。
四、审计处理情况和建议
鹿邑县审计局针对审计发现的问题,已依法出具了审计报告。针对发现问题,建议鹿邑县交通运输局严格落实预算管理制度,规范预算资金管理;建立健全财务票据审核制度,严格履行审核程序;规范固定资产和无形资产管理,做到账实相符;建立健全内部审计制度机制,真正发挥内部审计作用。
五、审计发现问题的整改情况
针对上述审计发现的问题,鹿邑县交通运输局高度重视,正按照审计建议逐步整改中,完善了内控制度,提高了财务和资产监管水平。