鹿邑县审计局审计结果公告2023年第05号鹿邑县工业和信息化局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计结果

发布时间: 2023年12月29日 15:59 字体: 分享:      

  根据《中华人民共和国审计法》的规定,鹿邑县审计局自2023年5月至8月,对鹿邑县工业和信息化局(以下简称县工信局)2022年度预算执行及其他财政收支情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

  一、县工信局基本情况

  鹿邑县工信局内设办公室、人事教育股、政策法规股等12个股室。机关行政编制19名,工勤编制2名,暂核定局长1名,副局长3名,正股级职数12名。

  2022年度鹿邑县工信局财政拨款收入22108817.08元,上年转入118563.18元;业务活动费用22155166.79元。

  二、审计中发现的主要问题

  (一)预算编制不完整,上年结转资金未纳入预算

  鹿邑县工信局2021年底财政拨款结转资金118563.18元未纳入2022年预算管理。

  (二)实际支出与预算支出不一致

  通过抽查鹿邑县工信局2022年度总账及预算批复文件,发现鹿邑县工信局2022年商品和服务支出预算为281400元,实际支出为1073292.58元;2022年对个人和家庭补助支出预算为257126元,实际支出为1267933.6元。

  (三)个别支出审批单填写不规范。通过抽查鹿邑县工信局2022年度凭证,存在填写不规范现象,金额17170元。

  (四)差旅费支出管理不规范。通过抽查鹿邑县工信局差旅费支出情况,个别支出存在没有审批单或无审批日期等管理不规范问题,金额12231元。

  (五)列支事项不明细。通过抽查鹿邑县工信局2022年度的凭证,发现部分票据列支未附明细单,金额7694元。

  (六)租车合同不规范。抽查鹿邑县工信局(科学技术局)租车费用列支情况,存在租车合同不规范,事项表述不明细等问题,涉及金额15000元。

  三、审计处理方式和建议

  除本结果报告外,审计报告已送达鹿邑县工业和信息化局,对违反国家规定的财政收支问题已依法作出处理,并提出如下建议:

  (一)鹿邑县工业和信息化局应严格执行预算管理和财务制度,规范预算支出的准确性。

  (二)完善相关管理制度,加强各项支出的审批监管,遵守各项财经纪律,确保支出规范。

  (三)完善差旅费管理制度,严格执行差旅费管理办法,做到事前审批把关。

  四、审计发现问题的整改情况

  针对上述审计发现的问题,县工信局党组高度重视,正按照审计报告建议逐步整改,完善了各项规章制度,提高财政财务管理水平。

 
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